問題已解決
老師,一般納稅人航信技術服務費在做增值稅申報抵扣的時候怎么填表



你好,在減免稅額明細表的本期發(fā)生額,本期應抵減稅額,實際抵減稅額按航信技術服務費金額填寫,然后在主表的應納稅減征額欄次體現(xiàn)減免的增值稅金額
2019 07/10 20:07

84785012 

2019 07/10 20:11
我填了,但是主表沒有抵減下來,是不是還需要填什么表呢

鄒老師 

2019 07/10 20:13
你好,填寫的數(shù)據(jù)沒有在主表的應納稅減征額欄次體現(xiàn)嗎?

84785012 

2019 07/10 21:08
嗯

84785012 

2019 07/10 21:08
不知道怎么回事

鄒老師 

2019 07/10 21:13
你好,那就在主表填寫上減免稅額的數(shù)據(jù)就是了

84785012 

2019 07/10 21:24
好的,我試試看

鄒老師 

2019 07/10 21:29
祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
