問題已解決
增值稅申報表審核結果為申報失敗,原因為當期申報的專用發票含稅銷售額為0.00×10.0+0.00×1.03+0.00×1.05元,當期開具或申請稅務機關代開的增值稅專用發票金額合計38834.95+1165.05元,相差4萬元,請調整后,重新保存主表數據。請問老師這個問題是怎么回事?



截圖你申報的看下
2019 07/01 17:03

84784969 

2019 07/01 17:11
可以看清楚么?

郭老師 

2019 07/01 17:14
不是這個,你的增值稅申報表

84784969 

2019 07/01 17:16
這個?

郭老師 

2019 07/01 17:21
你有開專票沒有在1.2欄里面填寫的

84784969 

2019 07/01 17:25
增值稅沒有到起征稅額,還用填1和2欄么?

郭老師 

2019 07/01 17:28
專票需要的,不免稅,專票的不能在9.10欄填寫的

84784969 

2019 07/01 17:29
那專票不免稅的話,是不是所有的附加稅也不免?

郭老師 

2019 07/01 17:34
季度30萬內,交城建稅就可以,減半繳納

84784969 

2019 07/01 17:37
城建稅減半繳納么?

郭老師 

2019 07/01 17:46
是的,減半繳納的

84784969 

2019 07/01 17:47
好的,謝謝老師

郭老師 

2019 07/01 17:51
不用客氣的,
