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老師:我們上月開的技術服務費15萬,是免增值稅,那為什么企業所得稅是按照利潤的5%交,這個應該怎理解,小規模納稅人



你好,你們是什么樣企業,季度開票超過30萬元
2019 07/01 09:49

莊老師 

2019 07/01 09:51
小規模納稅人年應納稅所得額不超過100萬元,稅率20%減按25%征收

84784989 

2019 07/01 11:30
我們開的發票是技術服務費,預交企業所得稅是按照利潤的5%交納,是因為沒有吵過100萬這樣交嗎?

84784989 

2019 07/01 11:31
不是沒超過100萬是按照25%減按20%預交嗎?

莊老師 

2019 07/01 11:36
你好,是的,是這樣的,

84784989 

2019 07/01 11:41
那就是技術服務費是按照5%預交企業所得稅,那其他的是按照25%減按20%交嗎?比如:銷售貨物、服務等,是怎么交納所得稅的?

莊老師 

2019 07/01 11:48
所得稅是以利潤為基數的,開發票交的是增值稅,小規模納稅人月銷售額10萬以下,季度銷售額30萬以下,免征增值稅。銷售貨物、服務等符合小微企業,年應納稅所得額不超過100萬元,所得稅減按25%計入應納稅所得,按20%所得稅稅率計算所得稅。發票就代表著你的收入,無論你開什么發票,有利潤了就要交所得稅了。
