問題已解決
你好,想咨詢你一個問題,上期增值稅申報表關于出口退稅填寫錯誤,這個月進行更正申報表,那出口退稅《免抵退稅申報匯總》是否也要修改



如果上期的免抵退系統中的數據沒有錯誤只是增值稅申報表填寫錯誤,只需要更改增值稅申報表,不需要更改《免抵退稅申報匯總》
2019 06/26 16:56

84784948 

2019 06/26 17:05
如果上期的免抵退系統中的數據有錯誤呢

馮慧老師 

2019 06/26 17:27
紅字沖銷錯誤的信息,然后再錄入正確的

84784948 

2019 06/26 17:36
是不是可以這么理解,本月可以多次申報《免抵退稅申報匯總表》

馮慧老師 

2019 06/26 18:00
。不同稅務局有不同的規定,一個月應該是可以申報多批次的,但一個批次一個月只能申報一次,有錯誤的話要在下個批次紅沖

84784948 

2019 06/26 18:07
批次是怎么定義,根據海關出口增值稅繳款書的繳款書憑證來歸類嗎

馮慧老師 

2019 06/27 09:17
不是的,就是一個月可以分多次申報出口退稅,但是很多稅務局要求一個月申報一次
