問題已解決
上個月多發工資給員工了,這個月扣工資怎么做分錄?



你好,這個月只需要把應付工資—上個月多發的工資做發放分錄就是了
借;應付職工薪酬,貸;銀行存款
比如上月多發 了100,這個月應付900,上述分錄按800做分錄就是了
2019 06/25 12:02

84785024 

2019 06/25 12:09
要怎么用分錄做體現扣款??

84785024 

2019 06/25 12:32
計提的時候多計提了100塊了呢?

鄒老師 

2019 06/25 13:00
你好,你計提的數據也是錯誤的?
比如這個月工資900
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬 900
發放,借;應付職工薪酬,貸;銀行存款 800
做了這個分錄之后,應付職工薪酬期末余額就是0了

84785024 

2019 06/25 15:25
我已經計提做費用了,扣款我可以直接做營業外收入――扣款嗎?

鄒老師 

2019 06/25 15:27
你好,扣款只是之后一個月少發放了,不應當沖銷費用,更不應當計入營業外收入的
