問題已解決
上年的固定資產業務部購買回來一直沒有交給財務做賬,今年盤點發現了怎么處理呢



你好 補做賬 借固定資產貸銀行存款 補折舊 借以前年度損益調整 貸累計折舊 借未分配利潤貸以前年度損益調整
2019 06/24 13:42

84785010 

2019 06/24 13:47
可以直接補在今年然后從今年開始折舊嗎,匯算清繳都已經做完了

meizi老師 

2019 06/24 13:54
你好 是的 按上面分錄做賬即可 你做今年你實際是往年的固定資產 要從你購進的次月開始折舊 不是你今年才開始折舊

84785010 

2019 06/24 14:01
是這樣的老師,發票是去年10月收到的,但是有些東西是去年到的,有些東西是今年到的,但是去年未收到的東西我也沒有做賬,我只是以收到的東西入的帳。我是不是去年賬就做錯了

meizi老師 

2019 06/24 14:12
你好 那你去年付款的錢就走預付賬款 收到的就在去年做固定資產 計提折舊了

84785010 

2019 06/24 14:19
這個錢我們都沒付,而且發票開的都是總公司的,東西買來是我們公司用的,但是什么手續都沒有,我都不知道到底怎么做

meizi老師 

2019 06/24 14:23
你好 沒付就掛應付賬款 那總得有發票復印件和付款單等來入賬 這個是總公司投資給你們的話 要做投資分錄的

84785010 

2019 06/24 14:34
有發票復印件,投資現在只是嘴上說的,還沒有決定,但是去年發票來的時候我沒有按照發票金額入賬,而是按照我實際收到的固定資產入賬,我是不是入錯了,現在怎么補救呢老師

meizi老師 

2019 06/24 14:39
你好 是的 這個實際不是投資的話先不做賬 到時確定了投資做 借固定資產貸實收資本或者股本

84785010 

2019 06/24 14:46
但是我的資產都已經在使用了,不折舊嗎?

meizi老師 

2019 06/24 14:55
你好 現在如果確定了是固定資產的話 投資的你就做固定資產 先問下你總部是什么意思 如果只是暫時借用 不做固定資產折舊

84785010 

2019 06/24 15:22
已經確定是給我們作為固定資產管理了,只是沒確定是用做投資還是賣給我們,去年11月份吧發票給我們的,但是有部分貨在5月就來了,還有部分貨是后面陸陸續續來的,但是一直沒有簽收人,財務這邊也不知道到底來了哪些東西,所以就沒入賬。但是今年盤點就盤到很多東西沒上賬,我就不知道怎么處理了

meizi老師 

2019 06/24 15:26
你好 讓對方寫一個投資款入股協議或者找對應的評估機構做評估報告來入賬

84785010 

2019 06/24 15:34
但是老師,我可不可以直接認為是今年才收到另外啊一部分固定資產,然后在今年直接折舊起走,因為我們確實也不知道是什么時候來貨的,根本無據可查。

meizi老師 

2019 06/24 15:52
你好 你們實際如果之前沒做交接的話 你可以做今年 最好是到時協議寫清楚是今年進來的 就可以了

84785010 

2019 06/24 15:56
那我讓業務人員做一個簽收單,簽字到今年是不是就可以了

meizi老師 

2019 06/24 16:01
你好 是的 如果之前沒有確定的話 入現在折舊也行
