問題已解決
老師你好!收到專票該怎么做分錄,然后抵扣了又該怎么做,從收到票起,分錄可以做一份嗎?



你好
借:成本費用
應交稅金—增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款
抵扣的時候不需要做分錄
銷項-進項以后
借:應交稅金—增值稅(已交稅金)
貸:銀行存款
2019 06/18 16:24

84784983 

2019 06/18 16:27
這個月沒有抵扣,但是有認證了一些發票,是不是就按照你第一步做的就可以

月月老師 

2019 06/18 16:28
你好,是這樣的,只做第一筆。

84784983 

2019 06/18 16:32
那進項稅額不就一直掛著了嗎

84784983 

2019 06/18 16:32
該怎么沖

月月老師 

2019 06/18 16:33
你好,年底再沖
借:銷項
貸:進項
已交稅金
轉出未交增值稅

84784983 

2019 06/18 16:33
進項稅額可以留著6月在扣嗎

月月老師 

2019 06/18 16:33
你好,進項稅額可以一直留底。

84784983 

2019 06/18 16:39
老師你好!你的意思是說在月末要轉出未交增值稅,4月份認證的進項稅額今年一年都可以抵扣的對嗎?

月月老師 

2019 06/18 16:43
你好,年末要轉出未交增值稅。進項稅額一直可以抵扣的。
