問題已解決
建廠過程中發(fā)生各項費用,先付款后來發(fā)票,記入預付款,還是其他應付款



是通過預付賬款核算
2019 06/17 15:49

84785031 

2019 06/17 15:52
但是預付預收或應付應收不是針對主營業(yè)務嗎?其他應付其他應收是針對主營業(yè)務以外的才對吧,建廠過程中的審查費測繪費等等,付帳篷款等要記入預付嗎

辜老師 

2019 06/17 15:57
你這樣工程支出也是通過應付,預付的

84785031 

2019 06/17 16:43
因為相當于對于目前來說建廠也是主營業(yè)務對吧

84785031 

2019 06/17 16:44
還有就是像什么業(yè)務招待費,福利費等是不是不能開專票,開完專票是不是得進項稅額轉出,如果開了專票,怎么進項稅額轉出

辜老師 

2019 06/17 17:46
取得專票也不能抵扣,要進項稅轉出

84785031 

2019 06/17 19:34
怎么編制憑證呢

84785031 

2019 06/17 19:39
除了招待費福利費不能開專票,還有什么費用不能開專票,和上個問題一共倆問題

辜老師 

2019 06/17 20:43
借,管理費用~業(yè)務招待費,應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出,貸銀行存款
進項稅轉出。借,管理費用~業(yè)務招待費,貸,應交稅費~應交增值稅~進項稅轉出
