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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,其他應(yīng)付款-公積金 -工會(huì)經(jīng)費(fèi) 有貸方余額是怎么理解呢



您好
應(yīng)該是扣員工的個(gè)人部分超過(guò)上交的金額
2019 06/12 16:47

84784973 

2019 06/12 16:56
老師,那我應(yīng)該怎么調(diào)整呢

bamboo老師 

2019 06/12 16:57
您先根據(jù)扣款跟繳款明細(xì)核對(duì)一下 扣的金額跟繳的金額是否一致 然后再做處理

84784973 

2019 06/12 16:57
工會(huì)經(jīng)費(fèi)是以前按工資2%計(jì)提,1%交的

84784973 

2019 06/12 16:58
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分余額在借方,那又要該怎么做呢

bamboo老師 

2019 06/12 16:58
那工會(huì)經(jīng)費(fèi)現(xiàn)在通過(guò)應(yīng)付職工薪酬科目核算的
這個(gè)多計(jì)提的 您可以先沖回

84784973 

2019 06/12 16:58
怎么做分錄?

84784973 

2019 06/12 16:59
這幾個(gè)二級(jí)科目應(yīng)該是沒(méi)余額才對(duì)的嗎

bamboo老師 

2019 06/12 17:00
您計(jì)提時(shí)候分錄怎么寫的
一般是當(dāng)月上交有余額 次月發(fā)工資扣了 就沒(méi)有余額了 就這樣循環(huán)的

84784973 

2019 06/12 17:03
計(jì)提:借:管理費(fèi)用2%貸:其他應(yīng)付款 繳:借:其他應(yīng)付款 貸:銀行1%

bamboo老師 

2019 06/12 17:03
借:管理費(fèi)用 借方紅字
貸:其他應(yīng)付款 貸方紅字

84784973 

2019 06/12 17:04
其他應(yīng)付款-個(gè)人社保部分余額在借方,那又要該怎么做呢

bamboo老師 

2019 06/12 17:04
這個(gè)應(yīng)該是少扣了員工部分 下期補(bǔ)扣

84784973 

2019 06/12 17:14
好的,謝謝老師

bamboo老師 

2019 06/12 17:17
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
