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問題已解決

上月計提工資額正確,實際發放少了(領導不打算補發),少發的工資怎么做會計分錄

84784980| 提問時間:2019 06/11 15:16
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
月月老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,少發的沖回. 借:管理費用 負數 貸:應付職工薪酬 負數
2019 06/11 15:16
84784980
2019 06/11 15:18
可是計提的金額是正確的啊,可以沖費用嗎
月月老師
2019 06/11 15:18
你好,你想怎么沖費用。
84784980
2019 06/11 15:31
謝謝
月月老師
2019 06/11 15:32
不客氣,親,如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~
84784980
2019 06/11 16:03
老師,同樣的少付工資問題,還請你耐心指教 應發工資500,代扣個人社保費用50,實際發放440(少發的工資不補發)。已做以下分錄 ⑴計提: 借:管理費用 500 貸:應付職工薪酬 500 (2)付工資:借:應付職工薪酬 500 貸:其他應收款-個人社保部分60 庫存現金 440 該怎么做賬調正?
月月老師
2019 06/11 16:51
你好 借:管理費用 -10 貸:應付職工薪酬 -10 借:應付職工薪酬-10 貸:其他應收款—個人社保-10
84784980
2019 06/11 17:34
按老師的方法做了,可是科目余額表中 應收賬款個人社保部分借方余額怎么增加了呢,按之前做的賬是社保多扣了,調正的話應該是借方余額減少啊?
月月老師
2019 06/12 08:09
你好,不會的,綜合上面分錄,管理費用490,個人社保50。
描述你的問題,直接向老師提問
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