問題已解決
上月計提工資額正確,實際發放少了(領導不打算補發),少發的工資怎么做會計分錄



你好,少發的沖回.
借:管理費用 負數
貸:應付職工薪酬 負數
2019 06/11 15:16

84784980 

2019 06/11 15:18
可是計提的金額是正確的啊,可以沖費用嗎

月月老師 

2019 06/11 15:18
你好,你想怎么沖費用。

84784980 

2019 06/11 15:31
謝謝

月月老師 

2019 06/11 15:32
不客氣,親,如有疑問,請繼續提問,滿意請5星好評哦~

84784980 

2019 06/11 16:03
老師,同樣的少付工資問題,還請你耐心指教
應發工資500,代扣個人社保費用50,實際發放440(少發的工資不補發)。已做以下分錄
⑴計提: 借:管理費用 500
貸:應付職工薪酬 500
(2)付工資:借:應付職工薪酬 500
貸:其他應收款-個人社保部分60
庫存現金 440
該怎么做賬調正?

月月老師 

2019 06/11 16:51
你好
借:管理費用 -10
貸:應付職工薪酬 -10
借:應付職工薪酬-10
貸:其他應收款—個人社保-10

84784980 

2019 06/11 17:34
按老師的方法做了,可是科目余額表中 應收賬款個人社保部分借方余額怎么增加了呢,按之前做的賬是社保多扣了,調正的話應該是借方余額減少啊?

月月老師 

2019 06/12 08:09
你好,不會的,綜合上面分錄,管理費用490,個人社保50。
