問題已解決
請教一下老師,我重4月份開始記帳,那4月份付三月份的貨款怎樣做分錄,沒有做期初數,分錄怎樣寫呀?沒有發票的沒有對公付款,我現在學做應收應付。我們發外加工的怎樣做



您好,4月份付3月份的貨款做分錄,沒有做期初數,分錄,借:其他應收款-老板姓名,或者利潤分配-未分配利潤,貸:現金或者銀行存款。沒有發票的沒有對公付款,可以不做賬務處理的。發外加工時,借:委托加工物資,貸:原材料,支出加工費,借:委托加工物資,應交稅費-應交增值稅-進項(一般納稅人取得增值稅專用發票,用于應稅項目,否則無此分錄),貸:現金或者銀行存款。收回時,借:庫存商品等科目,貸:委托加工物資。
2019 05/23 20:33
