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上個月多計提的成本這個月要沖回,我要怎么做會計分錄呢?



您好
請問您上個月計提成本怎么寫分錄的
2019 05/22 15:38

84784960 

2019 05/22 15:38
上月成本已經結轉了

bamboo老師 

2019 05/22 15:39
嗯嗯 您計提成本跟結轉的分錄怎么寫的 可以寫對應的紅字分錄就好了 紅字就是沖回

84784960 

2019 05/22 15:46
上月計提時:借:主營業務成本(紅字)貸:庫存商品(藍字)本月沖時:借:主營業務成本(藍字)貸庫存商品(紅字)這樣行嗎?

bamboo老師 

2019 05/22 15:47
您上月計提的時候主營業務成本紅字?

84784960 

2019 05/22 15:48
嗯

bamboo老師 

2019 05/22 15:50
那這個月對應這么寫分錄正確的

84784960 

2019 05/22 15:54
上月多暫估入庫的商品這個月做相反的會計分錄就可以沖回,然后做一筆正確的入庫,上個月暫估的成本已經結轉了,這個我月我要怎么做會計分錄呢?

bamboo老師 

2019 05/22 15:56
暫估的成本您不是已經沖回了么 分錄不是已經寫了么 您沖銷的時候只要沖多暫估的金額 不用全部紅字啊
借:主營業務成本(藍字)貸庫存商品(紅字)

84784960 

2019 05/22 16:06
就是這個

84784960 

2019 05/22 16:23
我這樣本月的分錄對嗎

bamboo老師 

2019 05/22 16:39
發票是上個月收到的么

84784960 

2019 05/22 16:41
是的,只是沒做抵扣

bamboo老師 

2019 05/22 16:42
您暫估是什么時候做的

84784960 

2019 05/22 17:02
上月做的

bamboo老師 

2019 05/22 17:07
那您上月收到了發票 為什么還要暫估呢
可以直接根據發票抵減紅字后的分錄直接入賬的啊

84784960 

2019 05/22 17:09
我都是沒抵扣的票都先暫估的

bamboo老師 

2019 05/22 17:12
沒抵扣的話
借:庫存商品 36774.14
應交稅費-待抵扣進項稅額 5883.86
貸:應付賬款 36774.14+5883.86=42658這樣寫分錄就好了啊

84784960 

2019 05/22 17:23
是的,可以這樣,只是我上個月計提成本了,又暫估入庫了,這個月要做的分錄總感覺不對

bamboo老師 

2019 05/22 17:28
那您把上個月的分錄都紅沖了 然后做我上面這樣的分錄 再結轉成本

84784960 

2019 05/22 17:54
結轉成本的分錄怎么做

bamboo老師 

2019 05/22 18:02
請問您是購進后就銷售么
