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老師,我們4s店收客戶上牌費再交給上牌代辦公司,入賬時按客戶名計入其他應付款(上牌費)-客戶名。以前代辦公司給我們開的普票,收到發票給錢就 借:其他應付款(上牌費),貸:銀行存款。現在換了一家代辦公司,開的專票,我該怎么做賬呢?

84784967| 提問時間:2019 05/21 10:03
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
一樣的,按這樣處理。只是按其付款方不一樣,需要出一個證明,為什么是由其他方支付
2019 05/21 10:05
84784967
2019 05/21 10:18
不是的,你理解錯了。 我從頭說吧,我們收客戶上牌費600,借銀行存款貸其他應付款-上牌費-王先生。 然后我們給錢給代辦公司,借其他應付款-上牌費-王先生,貸銀行存款。這是收到普票的情況下。 后面收的不是普票,是專票了,我的其他應付款-上牌費-王先生金額不變,還是600,我的銀行存款也是付了600,那進項稅我要放在哪里呢?麻煩您做個分錄
陳詩晗老師
2019 05/21 10:19
原則上講這個600發票不應該開給你,應該開給客戶的 但是你收到此發票你要作為你企業的成本。 那么你收到客戶600的錢時你就是要確認為你企業的收入,你收到公司的發票時你確認為成本費用
84784967
2019 05/21 10:26
我們收客戶800,給了600代辦,剩余200我們確認收入,給客戶開發票200來著。相當于我們自己的收入也只有200對吧。 以前開的普票,那600反正就平掉了,現在開的專票我就不知道進項稅要放哪里了。。。
陳詩晗老師
2019 05/21 10:28
同學。你這個應該是800收入 600成本。而不是200收入。
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