問題已解決
老師,是這樣的,公司們庫存是聯網的,所有采購回來的商品由倉管錄人系統(虛擬總倉庫),再由總倉調到其他分公司,所以會計每月以系統的數據做賬,核對采購單時發現單價不符,因特殊原因老板娘將單價更改了,所以導至差額 如果會計按照采購單更正,就會導致與系統不符 是內賬沒有發票的 總倉庫調出和超的1000元怎么做分錄?



同學,您好。這中間金額單獨做筆分錄
借銷售費用1000
貸庫存商品1000
這樣解釋你明白了嗎。
2019 05/20 08:03

84784985 

2019 05/20 08:06
謝謝老師
按描述的意思應屬于總公司的收入
作費用不理

84784985 

2019 05/20 08:13
老師,員工報銷的伙食費,書上講要走應付職工薪酬科目
因是內賬不想那么麻煩,直接入費用
會有什么影

何江何老師 

2019 05/20 08:57
不會有任何的影響的,這個放心 吧
如果沒有問題了記得點結束并五星好評喲。
