問題已解決
計提了職工福利費,攤銷每月的職工房租,是不是借應付職工薪酬一福利費,貸預付帳款!



計提福利費借:管理費用—福利費 貸:應付職工薪酬 支付職工房租費借:預付賬款 貸:銀行,攤銷借:管理費用—福利費 貸:應付職工應酬 同時借:應付職工薪酬 貸:預付賬款
2019 05/18 19:50

84785018 

2019 05/18 19:55
計提與攤銷是不是重復了?這兩步感覺不能理

姜老師 

2019 05/18 20:29
攤銷時可以直接借:管理費用—福利費 貸:預付賬款。不是借:應付職工薪酬 貸:預付賬款。因為應付職工薪酬科目是負債科目。
