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差旅費補貼需要發票嗎?



差旅費補貼不需要發票
2019 05/15 14:29

84784996 

2019 05/15 14:42
那如果取得了發票呢,但是取得的發票小于補貼的數,這種情況怎么辦

玲老師 

2019 05/15 14:47
補貼的發票哪里取得的呢?

84784996 

2019 05/15 14:59
我們的補貼是包括住宿+餐補。但住宿費有發票。要怎么才合適呢

玲老師 

2019 05/15 15:01
住宿的發票那是差旅費,補貼是直接在報銷單上填寫多少補貼的金額,不需要發票。

84784996 

2019 05/15 15:09
我們是這樣規定的,住宿+餐補一共是220元。不屬于額外的,這樣怎么辦

84784996 

2019 05/15 15:10
但是這220元也不能完全有票

玲老師 

2019 05/15 15:15
沒有發票,就看你們單位規定,如果你報銷也可以報銷,只不過匯算清繳的時候沒有發票的,需要納稅調整。

84784996 

2019 05/15 15:27
但是這原本是不需要發票的呢

84784996 

2019 05/15 15:27
這220元可以完全不需要發票的,當做補助

玲老師 

2019 05/15 15:30
坐看你實際呀,你要是補貼就不需要發票,你要是差旅費住宿就需要發票。

84784996 

2019 05/15 15:32
我能不能把差額做補貼,發票按有發票的入賬,220-有票的,填在補貼這欄

玲老師 

2019 05/15 15:59
正規是按實際 做賬 實際 中有你這樣操作

84784996 

2019 05/15 16:15
意思是也可以這么操作嗎?

玲老師 

2019 05/15 16:22
實際 中有這樣操作的 不過有風險 因為不正規

84784996 

2019 05/15 16:32
噢,如果220元全部做補助,需要繳納個稅嗎?那多出的發票只能單獨記賬了嗎

玲老師 

2019 05/15 16:43
多出來的是什么發票 是什么業務就什么費用 出差就記差旅費

84784996 

2019 05/15 16:46
補助要繳納個稅嗎

玲老師 

2019 05/15 16:56
嚴格來說是需要繳納個稅的,不過實際中都是直接填寫在報銷單上了,就沒有交個稅,這個還看你當地的口徑吧。

84784996 

2019 05/15 16:59
好的,謝謝

玲老師 

2019 05/15 17:11
不客氣的! 如果您這個問題已解決請點五星好評!祝您工作學習愉快!
