問題已解決
老師,您好,分公司幫總部代收了會員費,然后分公司代扣了與總部的往來款后將余額匯回總部(總部按此金額開了專票),這個業務中,分公司,總公司分別該怎么做帳呢?



分公司
借:銀行存款
貸:其他應付款~總部
總公司
借:其他應收款~分部
貸:營業收入
應交稅費
2019 05/09 16:26

84784949 

2019 05/09 17:30
感覺不對呢,那沖銷的那些往來呢

84784949 

2019 05/09 17:50
如:這樣的一筆業務:分公司代收總部會員費6000元,分公司扣除與總部的往來1000元后(這些往來之前都有做賬),將剩余的5000元匯到總部,總部開了5000元的發票(不含稅:4854.37,稅:145.63)給分公司,怎么做賬?

陳詩晗老師 

2019 05/09 18:12
看下面的圖片
感覺你總公應該開具6000的發票

84784949 

2019 05/09 18:15
現在就怎么做怎么感覺不對,所以求救來了

陳詩晗老師 

2019 05/09 18:35
你應該是6000發票而不是5000
