問題已解決
4月份開了16%的發票,之前沒有做未開票,5月份怎么報4月份的增值稅



在13%的稅率這一行中,填寫增值稅附表一的數據,就是銷售額與稅額加入此行處理
2019 05/09 15:09

江老師 

2019 05/09 15:50
也是將數據與13%的稅率的一起統計,填寫在13%稅率這一行處理

江老師 

2019 05/09 15:57
是的,你說的完全正確,是這樣的,按專用發票、普通發票、不開具發票的三項進行統計填寫。

江老師 

2019 05/09 16:01
這個是可以開具的。按國稅的政策是2019年3月31日之前的業務按原稅率開具,2019年4月1日之后的業務按新稅率開具

84785006 

2019 05/09 15:49
一部分是 13% 的, 一部分 是16% 的,現在 就只有 13% 的,那 16%的填哪里 ?

84785006 

2019 05/09 15:56
比如 :13%的 是10000 , 16% 的也是10000, 那就填 20000萬是吧
稅 也是加再一起嗎 ?

84785006 

2019 05/09 16:00
剛剛我們專管員說不能開 16% 的票,之前沒有做 “未開票”的
