問題已解決
4月開的專票,我已經驗舊了。然而,發現,開錯了。現在又跨月了,想重開的話,會不會很麻煩?要怎么去操作?剛好4月的增值稅還末申報……



不麻煩的,對方認證沒有,認證了對方給你開紅字信息表,你開負數發票然后開正確的
2019 05/08 22:19

84785034 

2019 05/08 22:21
對方是一所公立大學,屬于事業單位,我們4月給他開的是專票,他也收了,沒有拒收,但是,我今天上網查了,發現他們不是一般納稅人,所以,我估計,他們應該沒有去認證那一批專票

84785034 

2019 05/08 22:22
那這樣的話,又要怎么操作呢?是我自己用稅盤先開一個紅字信息表,然后再按照4月所開的發票逐張開出相應的紅字發票,然后再開出正確的藍字發票嗎?

84785034 

2019 05/08 22:25
那如果我現在5月份開了4月那些發票的紅字發票之后,我現在5月申報4月的增值稅,是不是就是不用交增值稅了?

84785034 

2019 05/08 22:25
然后就等到6月申報5月的時候,才需要交那批發票的增值稅嗎?

答疑郭老師 

2019 05/09 09:26
你自己開紅字信息表,然后開負數發票
最后開普票
需要正常交,次月紅沖
