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老師,外貿企業和生產企業出口應該以FOB價還是CIF價確認收入?



外貿企業和生產企業出口應該以FOB價確認收入
2019 05/07 08:25

84785027 

2019 05/07 08:27
昨天有老師回復是按簽訂的合同老確認收入,我們是按cif價的方式老結算的應該按CIF價確認收人,有文件規定?

暖暖老師 

2019 05/07 08:41
這個是實際操作的,根據報關單的FOB價格

84785027 

2019 05/07 09:00
我們報關單上面也是CIF成交價,上面有注明海運費和保費,如果按FOB價確認成效,那海運費和保費怎么做?

暖暖老師 

2019 05/07 09:11
需要提出來做銷售費用的

84785027 

2019 05/07 09:13
但是客戶是把海運費和保費算在貨款里的一起打過來的,怎么做分錄?借:銀存 貸:預收?

暖暖老師 

2019 05/07 09:23
對,你們開了發票再沖了

84785027 

2019 05/07 09:35
什么意思,沒明白?我們沒開發票啊?你不是說海運費和保費都做銷售費用?

暖暖老師 

2019 05/07 09:37
你們做銷售費用,沖預收

84785027 

2019 05/07 11:00
不是借:預收 貸:銀行存款 做海運費和保費?

暖暖老師 

2019 05/07 11:03
對方打錢,你們只是都一個過程的話是的

84785027 

2019 05/07 11:05
我們簽的合同是CIF價,客戶打總的CIF價過來,沒有分別按海運費和保費單獨打款過來。海運費和保費實際上是我們來支付

暖暖老師 

2019 05/07 11:17
那就是是借:預收 貸:銀行存款

84785027 

2019 05/07 11:25
關鍵就是我現在這樣做了,后面又有港雜費和提單文這2個費用如果來沖預收就成負數了,現在很糾結這一塊,港雜費和提單費用有5000多元這個怎么做科目?老師能幫我看看下圖嗎,我只要把海運費和保費沖了預收,如果把港雜費和提單文加上就成負數了,我這樣做是不是做錯了?

暖暖老師 

2019 05/07 11:42
實際打的錢不夠嗎?不應該是紅字

84785027 

2019 05/07 11:54
因為我是按FOB價來確認收入的,我現在疑問就在這里,所有的款都打過來了,如果把港雜費和電文費算進去就是負數了,現在應該怎么處理,老師,第1單

暖暖老師 

2019 05/07 12:05
我們是把運保費踢出來做銷售費用

84785027 

2019 05/07 12:27
那這樣合規不?一般有收入才能做費用成本的,沒做收入可以直接做成費用?

暖暖老師 

2019 05/07 12:31
肯定是有收入才做成本費用的呀。
