問題已解決
老師 期末出報表把預付賬款的貸方數調到應付賬款借方行嗎



可以的,需要重新分類的
2019 04/30 15:35

84784954 

2019 04/30 15:37
那不用調賬嘛 這個

郭老師 

2019 04/30 15:39
不用調整賬務處理的

84784954 

2019 04/30 15:42
我是18年的報表這樣調的 我轉19年期初正常的按預付賬款的貸方數填寫嗎

郭老師 

2019 04/30 15:54
明細賬還是和你賬上一樣,報表重分類就可以

84784954 

2019 04/30 16:08
是不是報表最好不要出現負數

郭老師 

2019 04/30 16:18
是的,需要重新分類

84784954 

2019 04/30 16:23
那我應交稅費為負的 是因為有留低稅額 也需要重分類嗎

郭老師 

2019 04/30 16:28
是的,有可能留抵或者少計提了

84784954 

2019 04/30 16:29
沒少計提 留低額很多 那是不是直接吧應交稅費借方余額全部移到其他流動資產就行了?

郭老師 

2019 04/30 16:38
可以放其他流動資產
