問題已解決
老師好,我現在收到一張銷售折讓的負數發票,對方開給我們公司的,我怎樣做賬務處理,謝謝老師



你好,沖減你的進貨的
借:應付賬款
貸:庫存商品
進項稅額轉出
2019 04/30 15:18

84785010 

2019 04/30 15:21

84785010 

2019 04/30 15:21
這樣可以嗎老師?

小惑老師 

2019 04/30 15:25
可以的,你用負數顯示也是可以的

84785010 

2019 04/30 15:26
好的,謝謝老師

小惑老師 

2019 04/30 15:30
不客氣,祝您工作和學習愉快!
