問題已解決
請問老師,匯算清繳后調增的需要補交的所得稅怎么做分錄



計提稅款時借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅
同時調整未分配利潤
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整。
補交稅款時
借:應交稅費-應交企業所得稅
貸:銀行存款
2019 04/28 13:28

84784972 

2019 04/28 13:33
請問老師如果我是調減了應納稅額,這些分錄倒過來就可以了吧

maize老師 

2019 04/28 13:41
退稅么,沒有退稅不做賬,你調增交企業所得稅才做,是交所得稅才做分錄

84784972 

2019 04/28 14:56
老師,如果有退稅呢

maize老師 

2019 04/28 14:59
那就沖回你交分錄

84784972 

2019 04/28 14:59
謝謝老師

maize老師 

2019 04/29 08:10
滿意請給五星好評,謝謝
