問題已解決
老師單位發工資賬戶里沒有這么多錢 可不可以先掛其他應付款 然后來錢再發放



沒錢發放,你直接形成應付職工薪酬的貸方余額就可以
2019 04/27 10:12

84784968 

2019 04/27 10:14
可是怎么結轉?

辜老師 

2019 04/27 10:30
你不用結轉呀,就是余額就可以

84784968 

2019 04/27 10:39
不是應該進入成本嗎 為什么不結轉?

辜老師 

2019 04/27 13:43
你計提工資是按應發工資計提到成本費用,這個是結轉到本年利潤的,你發放多少沖減多少應付職工薪酬就是了
