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我有個急問題。我們公司是預收、預付結算業務的。我公司收到上游公司的發票后,才給下游公司開票,此時下游公司也收到上家公司的貨物了。在做賬結轉時,直接把上游公司開來的發票,商品采購結轉到主營業務成本;我們根據下游公司開的發票,結轉到我公司的主營業務收入:借:預收賬款貸:主營業務收入 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)這樣做可以嗎?



你好,你上游采購的產品首先要記錄庫存商品,然后結轉成本的時候再減少庫存商品
2019 04/26 06:24

我有個急問題。我們公司是預收、預付結算業務的。我公司收到上游公司的發票后,才給下游公司開票,此時下游公司也收到上家公司的貨物了。在做賬結轉時,直接把上游公司開來的發票,商品采購結轉到主營業務成本;我們根據下游公司開的發票,結轉到我公司的主營業務收入:借:預收賬款貸:主營業務收入 貸:應交稅金-應交增值稅(銷項稅)這樣做可以嗎?
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