問題已解決
老師,中午好,我們公司(建筑業)有一個項目在2018年9月開出發票,確認收入,但當年沒有拿到成本發票,沒有結轉成本,沒有支付成本款項,到2019年這個月拿到成本發票并要求支付,我該如何做賬呢?



你當時應該要暫估成本的,到19年拿到成本票再沖紅處理,然后再按發票入賬。
2019 04/18 15:14

老師,中午好,我們公司(建筑業)有一個項目在2018年9月開出發票,確認收入,但當年沒有拿到成本發票,沒有結轉成本,沒有支付成本款項,到2019年這個月拿到成本發票并要求支付,我該如何做賬呢?
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