問題已解決
老師你好,請問:本月銷項為零,進項已認證且計入進項稅額。月底結轉損益前需要把已認證為抵扣的進項稅額轉進待抵扣進項稅額嗎?



你好,不需要的,形成留抵稅額就可以了。只有發票成本入賬,但沒有認證的發票,才需要計入待抵扣進項稅額。
2019 04/13 23:26

84785016 

2019 04/13 23:31
不需要做賬務處理嗎?

牛老師 

2019 04/13 23:34
月底,可以做賬,借:應交稅費-未交增值稅,貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多交增值稅。也可以不做賬,等下個月有應納稅額時再結轉。
