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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師,請(qǐng)問(wèn)如果按季納稅的小規(guī)模納稅人第一季度銷(xiāo)售收入分別為1月11萬(wàn),2月9萬(wàn),3月9.5萬(wàn),那么第一季度需要繳納增值稅嘛



你好,這種情況是不需要繳納增值稅的
2019 04/12 21:11

84785009 

2019 04/12 21:15
是因?yàn)椴怀^(guò)30萬(wàn)嘛

鄒老師 

2019 04/12 21:18
你好,是的,是因?yàn)榧径鹊陀?0萬(wàn)才免征的增值稅

84785009 

2019 04/12 21:33
某企業(yè)為科技行業(yè),在2019年開(kāi)了5萬(wàn)元的增值稅普通發(fā)票含稅,2019年2月開(kāi)了10萬(wàn)含稅增值稅普通發(fā)票,第三個(gè)月由于升級(jí)為一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%,開(kāi)具發(fā)票金額為15萬(wàn)含稅,拿回來(lái)的材料費(fèi)用票是10萬(wàn)含稅。由于老板出差用了2萬(wàn)的差旅發(fā)票,并支付了公司電腦費(fèi)用5000整,請(qǐng)核算出第一季度要交的增值稅稅費(fèi),地稅附加,企業(yè)所得稅是多少?

84785009 

2019 04/12 21:33
老師,這題怎么計(jì)算呢??

84785009 

2019 04/12 21:34
因?yàn)樘釂?wèn)都沒(méi)老師解答,我好著急呢,拜托了

鄒老師 

2019 04/12 21:36
同學(xué)您好,因答疑老師答題有時(shí)間限制,請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題,進(jìn)行一題一問(wèn),方便老師解答

84785009 

2019 04/12 21:38
那要怎么問(wèn)

84785009 

2019 04/12 21:39
不能列個(gè)計(jì)算出來(lái)嘛?

鄒老師 

2019 04/12 21:42
你好,你單位在小規(guī)模納稅人的時(shí)候增值稅是按月申報(bào)還是按季度申報(bào)?

84785009 

2019 04/12 21:43
按季度申報(bào)

鄒老師 

2019 04/12 21:46
你好
增值稅=(15萬(wàn)-10萬(wàn))/1.17*17%
城建稅=增值稅*7%或5%
教育費(fèi)附加=增值稅*3%
地方教育費(fèi)附加=增值稅*2%
企業(yè)所得稅=((15萬(wàn)-10萬(wàn))/1.17-附加稅-20000-5000)*所得稅稅率

84785009 

2019 04/12 21:47
未轉(zhuǎn)為一般納稅人之前不是先按照小規(guī)模算嘛

鄒老師 

2019 04/12 21:49
你好,是的,但是你季度收入低于30萬(wàn)是免征增值稅
企業(yè)所得稅=(小規(guī)模收入+(15萬(wàn)-10萬(wàn))/1.17-附加稅-20000-5000)*所得稅稅率

84785009 

2019 04/12 21:55
不是16個(gè)點(diǎn)嘛

84785009 

2019 04/12 22:09
為什么2萬(wàn)作為抵扣不用2/1+10%*10的?

鄒老師 

2019 04/13 07:56
你好,稅率是16%,不好意思
你2萬(wàn)并沒(méi)有提到是否取得可以抵扣 進(jìn)項(xiàng)稅額,所以就直接按合計(jì)抵扣了企業(yè)所得稅,而不是按不含稅抵扣企業(yè)所得稅
