問題已解決
產品無償贈送給客戶,會計上是不是這樣處理:借:銷售費用/營業外支出 貸:應交稅費-銷項稅 庫存商品



你好,產品無償贈送給客戶分錄:
借:營業外支出
貸:庫存商品
應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2019 04/10 16:33

84784983 

2019 04/10 16:36
如果這樣不確認銷售收入單確認稅的話 稅務系統上該怎么報稅 未開票收入和稅金就對不上了 可以嗎

84784983 

2019 04/10 16:40
老師,那報稅怎么報呢 收入和稅對不上能行嗎

84784983 

2019 04/10 16:48
老師還在嗎

紫藤老師 

2019 04/10 16:51
你好,在的,在咨詢稅務局

84784983 

2019 04/10 17:01
麻煩老師幫我問一下

紫藤老師 

2019 04/10 17:04
你好,咨詢了,要申報增值稅的,如果沒有開票就在未開票那欄填寫

84784983 

2019 04/10 17:04
只填寫稅金 不填收入 是可以的 對嗎

紫藤老師 

2019 04/10 17:10
你好,對的,視同銷售納稅

紫藤老師 

2019 04/10 17:10
你可以撥打12366咨詢更具體的
