問題已解決
沒設置預收科目,但是應收的貸方金額做資產負債表時,應該填到預收貸方,還是應收貸方呢?



你好
資產負債表時,按規定是要重分類的,列于預收賬款
2019 04/09 21:14

84785037 

2019 04/09 21:15
那根據凈利潤,編制現金流量表時,也按照預收算嗎?

老江老師 

2019 04/09 21:16
是的,現金流量表是按預收來確定!

84785037 

2019 04/09 21:17
就是應該算到應付款項增加引起的經營流量增加那個空格里算嗎?

老江老師 

2019 04/09 21:20
你是指主表還是附表?好像沒這個項目吧

84785037 

2019 04/09 21:22
就是我們單位的現金流量表,又給了我們一個表,讓我們填

老江老師 

2019 04/09 21:26
14、經營性應收項目的減少(減:增加)
=應收賬款(期初數-期末數)+應收票據(期初數-期末數)+預付賬款(期初數-期末數)+其他應收款(期初數-期末數)+待攤費用(期初數-期末數)-壞賬準備期末余額
15、經營性應付項目的增加(減:減少)
=應付賬款(期末數-期初數)+預收賬款(期末數-期初數)+應付票據(期末數-期初數)+應付工資(期末數-期初數)+應付福利費(期末數-期初數)+應交稅金(期末數-期初數)+其他應交款(期末數-期初數)。

84785037 

2019 04/09 21:30
那賬上余額表上應收是貸方金額,現金流量表應該按預收算是嗎?

老江老師 

2019 04/09 21:31
你看資產負債表中的金額

84785037 

2019 04/09 21:31
是填到經營性應收減少那一欄里?還是經營性應付增加那一欄里呢?

老江老師 

2019 04/09 21:32
列于經營性應付項目

84785037 

2019 04/09 21:33
那就是看本月的資產負債表期末余額,和上月的余額算就好了是嗎?

老江老師 

2019 04/09 21:34
是的,按表來計算,如果按科目余額,累死你

84785037 

2019 04/09 21:36
老師那要是合并報表的話,我是不是根據上個月的算簡單點,還是一直按照年初,再加上累計數和往來,這樣算簡單呢?

老江老師 

2019 04/09 21:38
抱歉,合并現金流量表,沒有實務經驗,這個回答不了
麻煩重新提問,看看別的老師吧!不好意思~

84785037 

2019 04/09 21:40
我說的是資產負債表,和利潤表,因為最近要做合并,所以想問一下

老江老師 

2019 04/09 21:42
什么意思
你的合并,是合并報表的意思嗎

84785037 

2019 04/09 21:42
對

老江老師 

2019 04/10 05:17
抱歉,合并報表,沒有實務經驗,這個回答不了~~
麻煩重新提問吧
