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實(shí)務(wù)
問題已解決
17年6月購入的固定資產(chǎn),當(dāng)時(shí)發(fā)票未做賬未抵扣怎么做賬務(wù)處理,如何做累計(jì)折舊的會(huì)計(jì)分錄,



你好,全額計(jì)入固定資產(chǎn)。然后補(bǔ)提折舊。
2019 03/29 19:11

月月老師 

2019 03/29 19:12
你好
借:以前年度損益調(diào)整
貸:累計(jì)折舊
借:以前年度損益調(diào)整
貸:利潤分配-未分配利潤
補(bǔ)提以前年度折舊
今年
借:管理費(fèi)用-折舊費(fèi)
貸:累計(jì)折舊

84784969 

2019 03/29 19:32
好的,謝謝老師

月月老師 

2019 03/29 19:53
不客氣,麻煩給個(gè)五星好評,謝謝了。
