問題已解決
剛開始營業的公司進行裝修,收到裝修發票,應該怎么做分錄。



你好,進入長期待攤費用,按月分攤即可。
2019 03/27 10:40

84784987 

2019 03/27 10:41
分幾年進行待攤?

汪晨老師 

2019 03/27 10:49
你好,按1年攤銷即可。

84784987 

2019 03/27 10:50
我分3年進行攤銷了。那怎么辦?

汪晨老師 

2019 03/27 10:53
你好,金額大的按3年攤銷也是可以的。

84784987 

2019 03/27 10:55
老師,我在12月份購進固定資產的時候,直接把分錄做成借管理費用,固定資產,貸銀行存款了。應該怎么把它調過來呀?

汪晨老師 

2019 03/27 11:06
你好,金額小,可以直接進入管理費用的。

84784987 

2019 03/27 11:08
有23100元,沒有寫借固定資產,貸銀行存款這個分錄,直接寫成管理費用-固定資產,貸銀行存款了。

汪晨老師 

2019 03/27 11:13
做個反向分錄,沖減錯誤的分錄,重新編制正確的分錄就可以了。

84784987 

2019 03/27 11:14
老師,我這個已經跨年了,影響損益了,應該怎么寫分錄?

汪晨老師 

2019 03/27 11:15
通過以前年度損益科目調整

84784987 

2019 03/27 11:17
老師可以寫的詳細點嗎?謝謝

汪晨老師 

2019 03/27 11:25
借:其他應付款 貸:以前年度損益調整---調整管理費用 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配——未分配利潤
