問題已解決
發現去年一筆管理費用記提多了,相應的其他應付款記多了,利用以前年度損益調整這個科目的分錄是怎樣做的呢



借其他應付款,貨以前年度損益調整
2019 03/22 08:45

84784949 

2019 03/22 08:51
然后借以前年度損益調整,貸利潤分配-未分配利潤是嗎

84784949 

2019 03/22 08:52
老師,可以不用以前年度損益調整這個科目,直接把去年的分錄沖紅,今年重新錄正確金額的分錄,這兩種方式有什么區別嗎

冰兒老師 

2019 03/22 08:57
是的,再轉入未分配利潤。你那樣做,會影響本年度損益的。不可以。

84784949 

2019 03/22 09:05

84784949 

2019 03/22 09:07
那如果在企所稅匯算清繳前,相應的要填匯算清繳的表是嗎

冰兒老師 

2019 03/22 09:07
你之前多提的,調增就可以了。

84784949 

2019 03/22 09:13
那如果匯算清繳已經做完了,才發現去年記錯了,就不能用以前年度損益調整這個科目吧

冰兒老師 

2019 03/22 09:17
如是涉及損益類科目的,本年度更正之前分錄,則計入以前年度損益調整,

冰兒老師 

2019 03/22 09:19
如過了匯算期,可以記入本年度當期損益,但在本年度匯算清繳時,要調增。

84784949 

2019 03/22 09:25
老師,如過了匯算期就不要用以前年度損益調整科目來做了是嗎,也不能用這個科目來做了是嗎

冰兒老師 

2019 03/22 09:30
嗯,最好是在匯算前。并沒有規定匯算期后不可以使用,

84784949 

2019 03/22 11:31
多謝,老師,不涉及損益類的科目,跨年度的其他科目入錯就沖紅法就可以吧,不需要用以前年度損益填調整科目吧

冰兒老師 

2019 03/22 11:34
是的,你說的是對的。
