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應交稅費-應交企業所得稅,貸方余額,是不是說企業多交稅的意思?



你好,貸方余額表示應交未交稅款
借方余額才是表示多交或者預交稅款
2019 03/21 15:14

84784996 

2019 03/21 15:17
我司對外上,企業所得稅,貸方余額,期初是29萬,去年交了1萬多,還有27萬在貸方余額,我怎么去理解?企業所得稅,不是一年一年的清算的嗎

鄒老師 

2019 03/21 15:21
你好,說明沒有繳納稅款有27萬
正常來說繳納了就沒有余額的
是不是多計提了所得稅

84784996 

2019 03/21 15:24
計提增值稅,我是用利潤總額,三個月計提一次。所以,我不知道哪里出錯了

84784996 

2019 03/21 15:25
計提所得稅,我是用利潤總額,三個月計提一次。所以,我不知道哪里出錯了

鄒老師 

2019 03/21 15:29
你好,是不是你接手之前的會計就多計提了所得稅?

84784996 

2019 03/21 15:34
所以,這個很難查找,我接手過來的,每個季度都按利潤總額來計提,去年最后一個季度的時候,就是交了一萬多的企業所得稅,然后現在我看科目余額表,看到這里,疑惑重重,像這種情況,匯算清繳的時候,怎么處理

鄒老師 

2019 03/21 15:36
你好,你可以看應交稅費——企業所得稅明細賬,看什么時候開始計提與繳納數據不一樣,原因就出現在這里

84784996 

2019 03/21 15:57
老師,你幫我看下這里。在最后一個季度計提,當時整個利潤總額有一百來萬,這里有點小錯誤,就是10月利潤總額負數181618.42,,11月204207.17, 12月822010.86,我當時是11月+12月,以為10月負數不用相加,按理應該是要減去10月,即使算上10月負數,余額還是貸方。
且我在最后一個季度報的時候,有一張表是預繳申報,填寫累計數,當時做完之后,彈出我司符合小型微利企業,交一萬多的企業所得稅。。。所以,是不是學生哪個環節出差錯了,這個時候,該怎么調整這個企業所得稅分錄或者怎么改過來為好

鄒老師 

2019 03/21 15:59
你好,倒數第二個結轉損益是不影響應交稅費——應交企業所得稅的
還有最后一個 季度計提的所得稅,到今年年初繳納了,沒有余額就對了
看你這個應交企業所得稅明細賬沒有什么問題啊

84784996 

2019 03/21 16:29
鄒老師,剛才忘記問你,設計費結轉成本的時候,是不是借:其他業務成本,貸:應付職工薪酬。對嗎

鄒老師 

2019 03/21 16:30
你好,計提,借;勞務成本 貸;應付職工薪酬
結轉,借;主營業務成本 貸;勞務成本

84784996 

2019 03/21 16:34
設計費收入,走主營業務收入和主營業務成本這2個科目嗎?走其他業務收入和其他業務成本可以嗎

鄒老師 

2019 03/21 16:39
你好,你單位主營業務是提供設計服務嗎?

84784996 

2019 03/21 17:07
就是我司的經營范圍有設計服務這一塊

鄒老師 

2019 03/21 17:08
你好,那主營業務是設計,還是兼營業務才是設計呢?

84784996 

2019 03/21 17:09
主營是服裝制作,設計是屬于兼營的

鄒老師 

2019 03/21 17:09
你好,那可以計入其他業務收入,其他業務成本核算

84784996 

2019 03/21 17:43
還有一點疑問,因為設計費是分2次開,第一次開了48萬出去,人工的結轉,是不是也得對半的結轉,因為還有48萬下月再開

鄒老師 

2019 03/21 17:44
你好,是的,按比例結轉相應成本的
