問題已解決
墊付運費的會計分錄和收到運費后的會計分錄怎么做呢?



借其他應收款,貸銀行存款
2019 03/19 17:12

莊老師 

2019 03/19 17:12
收到,借銀行存款,貸其他應收款

84785043 

2019 03/19 17:20
老師,我們把代墊的運費做了制造費用,現在現金收到了這筆運費,應該如何做賬呢

莊老師 

2019 03/19 17:22
你好,沖減制造費用,借現金,借制造費用(負數)

84785043 

2019 03/19 17:24
好的老師,謝謝您

莊老師 

2019 03/19 18:00
應該的,給個五星好評
