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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人,一月份開了103萬(wàn)(含稅)的發(fā)票,收到61萬(wàn)(含稅)的進(jìn)項(xiàng)票,應(yīng)交的增值稅分錄要怎么做呢?



張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
您用銷項(xiàng)稅額減去進(jìn)項(xiàng)稅額的金額填入上面的分錄中。
2019 03/19 10:55
