問題已解決
上個月多計提推廣費,這個月是少計提還是收到上個月發(fā)票后做紅沖比較好



你好,個人建議是先沖銷多計提,然后根據(jù)發(fā)票入賬就是了
2019 03/18 11:50

84784950 

2019 03/18 11:52
跨年怎么處理

鄒老師 

2019 03/18 11:53
你好,做你之前計提相反分錄,涉及損益科目的就換成以前年度損益調(diào)整科目就是了

上個月多計提推廣費,這個月是少計提還是收到上個月發(fā)票后做紅沖比較好
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