問題已解決
關于暫估問題,企業收到已入原材料的發票,借:應付賬款-暫估,貸:應付賬款-某公司,這個科目是啥意思哦?書上不是說收到發票應該先做一筆相反的分錄借:應付賬款-暫估,貸原材料,然后再重新寫一個分錄嗎??



你好,是不是沖銷分錄做錯了?
取得發票是沖銷之前暫估,然后根據發票做購進分錄才是的
2019 03/15 17:26

84784949 

2019 03/15 17:27
分錄沒有錯?它是把之前的暫估沖了

鄒老師 

2019 03/15 17:27
你好,有錯誤,沖銷暫估分錄是
借:應付賬款-暫估,貸原材料

84784949 

2019 03/15 17:28
我們公司會計做的賬應該沒有錯哦

鄒老師 

2019 03/15 17:28
你好,我的意思是這個人做的收到材料發票分錄(借:應付賬款-暫估,貸:應付賬款-某公司)是錯誤的

84784949 

2019 03/15 17:30
我們會計給我解釋的是!他之前寫的借原材料,貸應付暫估,現在再寫個借應付暫估,貸應付賬款-某公司

84784949 

2019 03/15 17:31
應付賬款暫估一貸一借就抵消了,以這樣子啊?!

鄒老師 

2019 03/15 17:32
你好,這樣是不符合暫估,沖銷,再根據發票做購進分錄規定的

84784949 

2019 03/15 17:33
就是不合規嘛,

鄒老師 

2019 03/15 17:33
你好,是的,之前會計處理分錄是錯誤的
