問題已解決
老師,因我的操作失誤,導致附加稅多交50元,怎樣沖回?



你好,去稅局做更正申報,申請退稅
2019 03/06 16:53

84784970 

2019 03/06 17:42
剛才說錯了老師,我做憑證算附加的時候忘記把金稅盤費用那480元從增值稅里遞減了,但是申報的時候填報了480,所以造成賬面不對,但實際扣稅是對的

鄒老師 

2019 03/06 17:42
你好,那就補做金稅盤減免的相應分錄就是了

84784970 

2019 03/06 17:50
賬面應交稅費貸方多出50.4元,0元就對了

鄒老師 

2019 03/06 17:52
你好,480是可以全額抵扣,而不是僅僅抵扣票面稅額的

84784970 

2019 03/06 18:31
就是說我計提增值稅附加的時候忘記把這480抵減之后再計提了,就是多提了480×0.105=50.4元

鄒老師 

2019 03/06 18:57
你好,多計提了就沖銷多計提的稅款就是了

84784970 

2019 03/06 19:04
借,應交稅費50.4 貸,稅金及附加50.4元么?

鄒老師 

2019 03/06 19:06
你好,如果是當年,是這樣做調整分錄

84784970 

2019 03/06 19:12
跨年呢老師,不一樣么?求分錄

鄒老師 

2019 03/06 19:19
你好,跨年調整分錄就是
借,應交稅費50.4 貸,以前年度損益調整 50.4

84784970 

2019 03/06 19:29
老師,要是不調整會有什么風險呢?

鄒老師 

2019 03/06 19:35
你好,不調整就會導致之前計提的稅費數據一直有錯誤的

84784970 

2019 03/06 19:57
好的謝謝老師

鄒老師 

2019 03/06 19:58
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
