問題已解決
企業(yè)所得稅定率征收企業(yè)實(shí)際應(yīng)納稅所得額與按核定的所得率計算的應(yīng)納稅所得額相比增減超過20%須報告稅務(wù)機(jī)關(guān),請問,這個“實(shí)際應(yīng)納稅所得額”是怎么得到的,如果也是收入-成本費(fèi)用,那么這里的成本費(fèi)用須取得發(fā)票嗎,收據(jù)白條稅務(wù)是否認(rèn)可?



你好!你如果是核定征收是可以認(rèn)可的。
比如給你核定7%,100萬收入,應(yīng)納稅所得額是7萬。
如果你實(shí)際財務(wù)報表超過了20%,那么就要調(diào)了。
2019 03/06 14:19

84784973 

2019 03/06 14:30
謝謝老師。如果極端一點(diǎn),企業(yè)一張發(fā)票也沒拿到,都是以白條入賬,這樣也是可以的嗎?我上次聽齊紅老師的課,她強(qiáng)調(diào)核定征收企業(yè)白條入賬也是有限額的。請問老師,這該怎么理解呢?

宋生老師 

2019 03/06 14:36
你好!嚴(yán)格來說是不需要發(fā)票的,但是具體執(zhí)行中,看你的管理員了。
