問題已解決
公司是生產型出口退稅企業,2月份有出口也開具了增值稅普通發票,兩份出口額是人民幣566205.75但是我企業的進項稅額是20000現在申報2月份增值稅申報表應該如何分成兩個月申報呢?



為什么要分成兩個月申報呢
2019 03/04 17:35

84784983 

2019 03/04 17:37
因為進項稅額不夠,不分兩個月申報的話就有些變成免稅不能退稅了

樸老師 

2019 03/04 17:39
出口的本來就不能抵扣進項的

84784983 

2019 03/04 17:41
我有留底稅額才可以退稅呀,沒有的話就免稅銷售了,我要退稅

84784983 

2019 03/04 17:41
我應該如何填寫增值稅申報表呢?

樸老師 

2019 03/04 18:14
你還沒有進項發票是嗎

84784983 

2019 03/04 18:17
銷售了五十多萬,進賬才兩萬

樸老師 

2019 03/06 09:17
口后一至兩個月收到專用發票的情況是很普遍、很正常的,只要才出口日期后90天內取得發票向稅務機關申報退稅就可以了。等到取得專用發票后合并申報即可.外貿企業可以合并幾個月的出口數據進行退稅申報,申報年月選擇最晚的那個月份
