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2018年12月份開進專票,1月份稅局說是失控發票,做了進項稅額轉出,因為跨年了,此發票在2018年已經進成本了,成本也不讓稅前扣除,1月份咋樣把此項成本帶稅做處理才能正確了?



你好,1月份將對應稅金轉出計入成本就可以了,18年計入的成本不用調整。借成本費用科目,貸應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。
2019 02/28 06:50

2018年12月份開進專票,1月份稅局說是失控發票,做了進項稅額轉出,因為跨年了,此發票在2018年已經進成本了,成本也不讓稅前扣除,1月份咋樣把此項成本帶稅做處理才能正確了?
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