問題已解決
如果當月發放當月工資是不是就不需要做計提了?



你好,個人建議還是先計提,然后再做發放分錄
2019 02/25 17:53

84784957 

2019 02/25 17:54
接個上個會計的賬,之前都沒有做,這樣也可以嗎?

鄒老師 

2019 02/25 17:54
你好,現在沒有規定必須計提,但是個人建議還是先計提,然后支付

84784957 

2019 02/25 17:54
您是說做兩部嗎?當月計提當月發放?

鄒老師 

2019 02/25 17:55
你好,是的,當月也是先做計提,然后做發放分錄

84784957 

2019 02/25 17:57
那之前沒有做的就不管了嗎?一月份也直接計入了借:管理費用-工資,沒有做計提。

鄒老師 

2019 02/25 18:01
你好,之前沒有按這個處理的可以不做調整
之后按月計提,然后再做支付就是了
