問題已解決
**項目經理轉材料款給公司,公司替他付材料,對方單位開具發票,公司視為庫存。那怎樣做項目經理轉來的錢呢,因為公司不開發票給項目經理,那庫存怎么減少



這么做風險很大。第一,票據是開給公司的,而賬上體現的實際付款人是**方。票據流于現金流不統一;庫存商品在公司賬上,而實際使用是**方,現金流與業務流也不統一。
為什么不由**方直接采購,以后加在決算里面,或者公司采購,以后在決算中扣除?
2019 02/20 09:04

84784956 

2019 02/20 09:22
我們這邊建筑企業都這么做,我現在應該怎么做會計科目呢,能不能算成本,因為**的,公司只收取管理費,所以他們材料要從單位走,開發票到單位,來抵消我們的開給他們的工程款發票

84784956 

2019 02/20 09:24
我們這邊是70%成本票,工資成本是30%
