問題已解決
這種如何入賬,沒有實際業務。只是轉賬。



你好,那你這個轉賬是今后還要寫支出嗎
2019 02/11 10:17

84785040 

2019 02/11 10:20
這個公司往我們賬戶打款200萬

佟老師 

2019 02/11 10:21
那你可以先掛往來款
借:銀行存款
貸;其他應付款

84785040 

2019 02/11 10:25
今后無支出

佟老師 

2019 02/11 10:27
那就只能確認收入了

84785040 

2019 02/11 10:31
確認收入的話怎么寫分錄呢,但是確認收入的話我們也不開票

佟老師 

2019 02/11 10:33
可以作為無票收入確認的
借:銀行存款
貸:主營業務收入
應交稅費-增值稅(銷項稅額)

84785040 

2019 02/11 10:45
回單上是往來,可以掛往來嗎

佟老師 

2019 02/11 10:49
可以掛往來的,你按照回單的用途處理及可以

84785040 

2019 02/11 13:53
那么這比款該如何入賬呢,放到其他應收款可以不,還是放到其他應付款

84785040 

2019 02/11 14:18
是按應收款還是應付款入賬呢

84785040 

2019 02/11 14:37
麻煩老師繼續解答一下

佟老師 

2019 02/11 14:56
那你可以先掛往來款處理就是這樣做分錄
借:銀行存款
貸;其他應付款

84785040 

2019 02/12 11:03
可以掛其他應收款嗎

佟老師 

2019 02/12 11:04
你要怎么掛其他應收款

84785040 

2019 02/12 11:08
這種情況該如何入賬呢,公司款打給個人劉彬,往來款,劉彬個人打給公司。

84785040 

2019 02/12 11:09
這是圖片

佟老師 

2019 02/12 11:09
打不開圖片。
,公司款打給個人劉彬
借:其他應收款
貸:銀行
,公司款打給個人劉彬
借:銀行
貸:其他應收款

84785040 

2019 02/12 11:17
公司打給個人:公司款打給個人劉彬
借:其他應收款
貸:銀行
,個人打給公司
借:銀行
貸:其他應收款
這樣可以嗎?

佟老師 

2019 02/12 11:18
借:其他應收款
貸:銀行
,個人打給公司
借:銀行
貸:其他應收款
就是這樣處理的

84785040 

2019 02/12 11:18
到底是該放到其他應收款還是其他應付款?搞不懂

佟老師 

2019 02/12 11:20
你之前說的是收到一筆往來款,跟你后來寫的公司款打給個人劉彬,往來款,劉彬個人打給公司這個是兩個不同的業務

84785040 

2019 02/12 11:32
之前那個按
借:銀行存款
貸:其他應付款
就對吧?

佟老師 

2019 02/12 11:33
是的,之前的就是這樣處理
借:銀行存款
貸:其他應付款
