問題已解決
小規模納稅人之前月份開票錯誤,要開負數發票。1.開票不到9萬沒交增值稅,是不是開負數發票,再重新開正確的,報稅按正確的報,之前的申報需要處理什么嗎?2.之前開票交了增值稅,開負數發票再開正確的后,納稅申報怎么弄呢?



你好,只要在當月開負數發票,再開一張正確的,就可以。之前的申報表不用處理,本月申報時也不影響,因為是一負一正。
2019 01/30 21:19

84785010 

2019 01/30 21:28
如果之前月份發票金額開多了,那之后季度開負數發票,開了正確金額的,之前不是多繳納增值稅了嘛,要怎么處理呢

冰兒老師 

2019 01/30 21:30
之前開多了有交增值稅嗎?

84785010 

2019 01/30 21:32
季度超過9萬,交了增值稅

冰兒老師 

2019 01/30 21:35
你好,你可以申請退稅。

84785010 

2019 01/30 21:41
那如果之前月份開的票交了增值稅,但票開得不對。之后月份開負數發票,開了正確的發票而且金額更大,也要交增值稅,這種情況怎么處理呢

冰兒老師 

2019 01/30 21:41
那你只有交稅了。交的也是差額啊。
