問題已解決
借:應交稅金---應交增值稅---轉出未交增值稅,貸:應交稅金---未交增值稅,次月交稅后.借:應交稅金---未交增值稅,貸:銀行存 款。 那么 轉出未交增值稅這個余額就一直在借方嗎?怎么平?



您還要做一筆分錄的
2019 01/29 21:51

84785039 

2019 01/29 21:51
怎么做?

張艷老師 

2019 01/29 21:51
借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸 應交稅費-未交增值稅

84785039 

2019 01/29 21:53
那 借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 這個科目余額就在借方

84785039 

2019 01/29 21:53
一直在借方嗎?

張艷老師 

2019 01/29 22:18
年末統一做結轉分錄,就可以將轉出未交增值稅科目沖平

張艷老師 

2019 01/29 22:19
借 應交稅費-銷項稅額
應交稅費-進項稅額轉出
貸 應交稅費-轉出未交增值稅
應交稅費-進項稅額
