問題已解決
2018年4月份發放工資時銀行退回623元,現計提2019年1月份工資少計提623元對嗎,可是與對公實際發放的金額不符,它具體的會計分錄是什么



你好,這個退回的金額623是什么原因造成的
2019 01/27 11:28

84784959 

2019 01/27 11:45
銀行未注明原因

佟老師 

2019 01/27 11:48
那你跟工資表對照了嗎?是有沒有發出去的嗎

84784959 

2019 01/27 11:54
是沒有發出去后老板自己通過其他途徑發了著623,并未告知,我現在是做一個補發623的工資分錄嗎

佟老師 

2019 01/27 11:57
你老板用自己私戶發了是嗎?那你把退回的這623做這樣分錄處理
借:銀行
貸:其他應付款
在支付給老板,
借:其他應付款
貸:銀行存款

84784959 

2019 01/27 12:00
在退回時就做了這樣的分錄了,借 銀行存款 貸 應付職工薪酬,我現在補做,借 應付職工薪酬 623 貸 其他應付款623可以嗎,

84784959 

2019 01/27 12:01
主要是應付職工薪酬每月貸方余額為623

佟老師 

2019 01/27 12:14
可以按照你的方法處理,也可以沖紅你借 銀行存款 貸 應付職工薪酬這個分錄,你選擇一個就可以了

84784959 

2019 01/27 12:27
沖紅豈不是借應付職工薪酬 貸銀行存款,可是623并未通過銀行發放

佟老師 

2019 01/27 12:51
借 銀行存款 貸 應付職工薪酬您把這筆分錄沖掉
借:銀行
貸:其他應付款
在支付給老板,
借:其他應付款
貸:銀行存款
按照這個分錄寫

佟老師 

2019 01/27 12:53
不用調整應付職工薪酬科目

84784959 

2019 01/27 13:03
這是18年的賬。老板已用私戶付,您這個分錄是,增加老板的借款,再還給老板。這樣的紅沖有什么意義呢,

佟老師 

2019 01/27 13:13
你做的這筆
借 銀行存款 貸 應付職工薪酬
本身應該處理為應付職工薪酬,現在賬務錯誤,應該調整一下。老板不是墊付的這筆623嗎?,現在還給老板就可以了

佟老師 

2019 01/27 13:14
這樣處理一下代付的工資就可以

佟老師 

2019 01/27 13:15
你的意思是老板未告知情況怎么處理?那這筆錢是否還要支付?

84784959 

2019 01/27 13:23
老師您的意思我明白了退回工資時借 銀行 貸 其他應付-××支付工資 借 其他應付-×× 貸銀行

佟老師 

2019 01/27 13:43
是的,您的理解非常正確,這樣處理最簡單
