問題已解決
發(fā)現(xiàn)有一筆憑證做錯,計提2017年所得稅怎么做分錄



你好,是所得稅計提錯了嗎
2019 01/14 16:37

84784969 

2019 01/14 16:38
是的,2017年的她直接做了所得稅

84784969 

2019 01/14 16:38
正確的怎么寫

月月老師 

2019 01/14 16:41
你好,修改2017年所得稅
借:以前年度損益調(diào)整—所得稅費用
貸:應交稅金—應交企業(yè)所得稅

84784969 

2019 01/14 16:48
她是2017年的分錄做的借所得稅費用,貸應交稅費所得稅,現(xiàn)在要把這筆沖紅再做一筆正確的應該怎么寫

月月老師 

2019 01/14 16:50
你好,你沖紅也是要用以前年度損益調(diào)整科目的。

84784969 

2019 01/14 16:55
那你把紅沖和正確的都寫出來

月月老師 

2019 01/14 16:57
你好,你是少提,還是多提了

84784969 

2019 01/14 16:58
不是,2017年的所得稅她按正常的寫的

84784969 

2019 01/14 16:58
不是多提少提

月月老師 

2019 01/14 17:00
你好,那是哪里不對了。

84784969 

2019 01/14 17:01
2017年的所得稅不能直接借所得稅費用啊

月月老師 

2019 01/14 17:03
你好,
補提時:
借:調(diào)整以前年度損益
貸:應交稅金-應交所得稅
交稅時:
借:應交稅金-應交所得稅
貸:銀行存款等
同時:借:利潤分配-未分配利潤
貸:調(diào)整以前年度損益
