問題已解決
如果建筑服務外出經營預繳增值稅申報抵減了,申報附加稅時還需要再減一次嗎?還是直接按抵減過的增值稅為計稅依據就可以了?



你好 增值稅遞減了。附加稅直接遞減的。因為附加稅是按增值稅申報的哦
2019 01/05 11:20

84784969 

2019 01/05 11:29
如果建筑服務外出經營還交了個稅和企業所得稅,怎么抵減?

小梅老師 

2019 01/05 11:45
個人所得稅不用遞減。企業所得稅需要哦。填申報表。應該是14行特定業務預交

小梅老師 

2019 01/05 11:45
滿意請給五星好評,祝你生活愉快!
